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宿迁市在全省内部审计工作推进电视电话会议上作典型经验交流

2月24日上午,省政府召开全省内部审计工作推进电视电话会议。会上,市委常委、常务副市长张明康代表我市作典型经验交流,介绍宿迁市内部审计工作经验做法和取得成效。

张明康在交流中说,近年来,我市深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要讲话指示批示精神,认真落实《江苏省内部审计工作规定》,将加强内部审计工作作为防范化解风险、规范权力运行、促进反腐倡廉、提升治理水平的重要抓手,统筹抓好内部审计工作推进、项目实施、成果运用,有效发挥内部审计的监督前哨功能。一是加强系统谋划,推动内部审计工作有序推进。高位推动,明确工作任务清单,将内部审计工作纳入全市高质量发展综合考核范畴,加强对县区内部审计工作的督查考核,形成上下联动、协同推进的内审工作“一盘棋”格局。健全机构,在审计机关增设内部审计指导监督机构,其他机关单位设立内部审计机构或职能相近的内设机构承担内部审计工作,进一步夯实内部审计工作基础。建强队伍,将内部审计课程纳入全市干部教育培训精品课程,并抽调内部审计人员参与政府审计实践锻炼,实现“以审代训”,提升内部审计能力水平。二是注重改革创新,推动内部审计项目有力实施。发挥试点单位带动作用,为全市内部审计工作积累经验。发挥主管部门推动作用,支持审计机关与国资等系统主管部门签订内部审计工作合作协议,每年开展内部审计业务培训,每年组织开展财务交叉审计和专项检查,为深化国企改革、完善企业治理提供了有力保障。发挥审计机关指导作用,连续三年安排将“市级内审工作机制建立及执行情况审计调查”纳入审计项目计划,与领导干部经济责任审计等项目统筹实施,安排审计机关每半年开展市级单位内审制度建设及执行情况检查,审计调查情况纳入审计报告。三是强化结果运用,推动内部审计成效有效发挥。坚持揭示问题与整改问题相统一,对内部审计检查发现的问题坚持即知即改、长效整改,对整改不及时、不彻底的单位予以通报,真正做到真整改、真见效。推动内部审计与国家审计相衔接,对内部审计发现并整改到位的问题,不再纳入审计报告;对内部审计已经揭示,但纠正不及时不到位的问题,依法提出处理意见并督促整改。促进内审监督与其他监督相贯通,鼓励和支持各单位内部审计机构与本单位纪检监察、组织人事等机构的协作配合,建立信息共享、结果共用等工作机制。

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